問題已解決

2024.3月接到稅局通知讓自差印花稅,然后補報了21年22年23年的印花稅。補報的印花稅通過什么科目來做賬呢???

84785034| 提問時間:2024 03/11 18:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,是執(zhí)行企業(yè)會計準則?
2024 03/11 18:28
84785034
2024 03/11 18:31
企業(yè)會計準則。
小林老師
2024 03/11 18:32
借以前年度損益調整,貸應交稅費應交印花稅,更正以前年度納稅申報表
84785034
2024 03/11 18:33
可以可以直接做在24年呀
84785034
2024 03/11 18:34
用以前年度報表,還得把21年,22年.23年的匯算清繳的報表更正嗎?
小林老師
2024 03/11 18:35
是的,是需要更正的
小林老師
2024 03/11 18:36
分錄需要做24年里的
84785034
2024 03/11 18:37
這樣更正后,那以前年度我就會多交所得稅,那不是還要申請退稅?
小林老師
2024 03/11 18:38
可以留抵,以后少繳納
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~