問題已解決
甲公司代墊運費2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額180元,全部款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。怎么寫分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:銷售費用-運費2000
應(yīng)交稅費-增值稅-進項180
貸:銀行存款2180
03/11 14:46
84785043
03/11 14:50
書上寫的是借應(yīng)收2180貸銀行存款2180,我想知道的是為什么稅費計入應(yīng)收賬款?稅費不計入應(yīng)交稅費?
家權(quán)老師
03/11 14:53
他的意思是代墊的運費,就要收回,發(fā)票直接開給供應(yīng)商
84785043
03/11 14:56
我不明白的是為什么稅費要計入應(yīng)收賬款,而不是計入應(yīng)交稅費?
家權(quán)老師
03/11 14:58
發(fā)票直接開給了客戶,不是你的進項稅哈
閱讀 388