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甲公司代墊運費2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額180元,全部款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。怎么寫分錄?

84785043| 提問時間:03/11 14:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銷售費用-運費2000 應(yīng)交稅費-增值稅-進項180 貸:銀行存款2180
03/11 14:46
84785043
03/11 14:50
書上寫的是借應(yīng)收2180貸銀行存款2180,我想知道的是為什么稅費計入應(yīng)收賬款?稅費不計入應(yīng)交稅費?
家權(quán)老師
03/11 14:53
他的意思是代墊的運費,就要收回,發(fā)票直接開給供應(yīng)商
84785043
03/11 14:56
我不明白的是為什么稅費要計入應(yīng)收賬款,而不是計入應(yīng)交稅費?
家權(quán)老師
03/11 14:58
發(fā)票直接開給了客戶,不是你的進項稅哈
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