問(wèn)題已解決

老師,我們付給別的公司30萬(wàn)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),但是對(duì)方不能給我們開(kāi)發(fā)票,導(dǎo)致我們應(yīng)付賬款借方一直有30萬(wàn)余額,現(xiàn)在想把這個(gè)余額清掉,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理呢?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:03/11 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這是哪一年的?
03/11 14:17
郭老師
03/11 14:18
如果是以前年度的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款。
84784965
03/11 14:23
是以前年度的,老師,這樣就可以了嗎?因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候是不是還需要調(diào)出來(lái)?
郭老師
03/11 14:23
匯算期交不用調(diào)整,你預(yù)繳的時(shí)候也沒(méi)抵扣。
84784965
03/11 14:25
明白了老師
郭老師
03/11 14:26
不用客氣,工作愉快。
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