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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 老師 麻煩看下,假如我把應(yīng)收款項(xiàng)這個負(fù)的100734.76重分類報(bào)表調(diào)到應(yīng)付款項(xiàng)這邊來,那我報(bào)表上的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么調(diào)呢,應(yīng)該動哪兩個數(shù)呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這個應(yīng)收賬款改成零,然后預(yù)收賬款期末余額填寫100734.76
03/11 13:41
84784998
03/11 13:43
報(bào)表上的其他數(shù)據(jù)應(yīng)該還有哪里要改的吧,要不然能平么
郭老師
03/11 13:44
不需要修改的,兩邊都同時(shí)增加了100734.76。
84784998
03/11 13:47
然后我要把流動資產(chǎn)和流動負(fù)債及資產(chǎn)總計(jì)那里重新合計(jì)下數(shù)是么
郭老師
03/11 13:49
是的,對的,是這么做的。
84784998
03/11 13:51
謝謝老師
郭老師
03/11 13:51
不用客氣,工作愉快。
84784998
03/11 14:03
不好意思老師再接著這個問題問下,我們調(diào)表不調(diào)賬的話是不是按這個報(bào)表項(xiàng)目來調(diào),不用按明細(xì)科目來調(diào)呢
郭老師
03/11 14:03
你好,正規(guī)的應(yīng)該是按照明細(xì),但是你也可以只根據(jù)最后的余額。
84784998
03/11 14:06
好的,謝謝老師
郭老師
03/11 14:08
不用客氣,工作愉快。
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