問題已解決

老師可以講一下這道題的解題思路跟步驟嗎?謝謝老師

84784985| 提問時(shí)間:03/10 16:24
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木木老師
金牌答疑老師
職稱:高分通過cpa會(huì)計(jì),cpa會(huì)計(jì)達(dá)人
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等我看下題目
03/10 16:26
木木老師
03/10 16:31
5月5日銷售,5月20日付款,享受折扣1%,那么應(yīng)付賬款=2000*100*0.9*0.99=178200 應(yīng)交增值稅=2000*100*0.9*0.13=23400 退回200件,價(jià)款=178200/2000*200=17820 退增值稅=200*100*0.9*0.13=2340 發(fā)票金額=17820+2340=20160 增值稅金額受商業(yè)折扣影響,但是不受信用折扣影響。
84784985
03/10 16:36
老師可以問一下分錄怎么做嗎?
84784985
03/10 16:41
老師,那個(gè)178200是什么意思???
木木老師
03/10 17:58
178200不就是第一步計(jì)算的結(jié)果嗎。
木木老師
03/10 17:59
同學(xué)是說賣方的會(huì)計(jì)分錄嗎
84784985
03/10 18:16
會(huì)計(jì)主體是銷售方。
84784985
03/10 18:16
是賣方的會(huì)計(jì)分錄。
木木老師
03/10 18:38
借:應(yīng)收賬款 180000+23400=203400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000*100*0.9=180000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅)23400 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 付款是給與折扣, 借:銀行存款 180000-1800+23400=201600 銷售費(fèi)用 180000*0.01=1800 貸:應(yīng)收賬款 203400
木木老師
03/10 18:46
發(fā)生退回, 借:主營業(yè)務(wù)收入 200*100*0.90=18000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅)18000*0.13=2340 貸:銀行存款 18000*0.99+2340=20160 銷售費(fèi)用 18000*0.01=180
84784985
03/10 19:20
發(fā)生退回的分錄,主營業(yè)務(wù)收入為啥乘0.9?
84784985
03/10 19:22
發(fā)生退回的分錄,沒看懂。
木木老師
03/10 19:22
因?yàn)榻o了10%的商業(yè)折扣啊,確認(rèn)時(shí)也*0.9了
84784985
03/10 19:24
???啥意思
木木老師
03/10 19:29
同學(xué)看下題目,給予H公司10%商業(yè)折扣,所以要乘以0.9。 賣出時(shí)*0.9了,退回時(shí)也*0.9。 就好像同學(xué)買東西原價(jià)100,折后80,退貨肯定也是退80
木木老師
03/10 19:31
把這個(gè)折扣弄懂了,同學(xué)看下分錄能明白了嗎
84784985
03/10 19:50
哦,我知道了。
84784985
03/10 19:50
那我直接能用價(jià)款減去價(jià)款乘以折扣率嗎?
84784985
03/10 19:53
那我之前不是已經(jīng)成過這個(gè)折扣率了嗎?
84784985
03/10 19:53
我退回去的時(shí)候不應(yīng)該就按照這個(gè)金額退嗎?
84784985
03/10 19:53
那如果再乘折扣率的話,那不就少了嗎?
木木老師
03/10 20:00
我寫的100*200*0.9=18000,用的是原價(jià)計(jì)算的,不是折扣后的,想著讓同學(xué)看清楚計(jì)算過程,沒想到讓同學(xué)誤會(huì)了,抱歉。 同學(xué)說價(jià)款減去價(jià)款乘以折扣率,100*200-100*200*0.9=2000,是這樣嗎?這樣計(jì)算出來的是折扣額啊,不是收入額啊。 如果同學(xué)還有不清楚,我們一筆分錄一筆分錄講。
84784985
03/10 20:05
老師,能問一下為什么不是乘10%嗎?
84784985
03/10 20:06
為啥是乘以90%。
木木老師
03/10 20:09
價(jià)款100元,給予10%的折扣,實(shí)際收入額=100-100*0.1=90,也就是100*0.9=90。 我們計(jì)算的是收入額,不是折扣額。 分錄中主營業(yè)務(wù)收入,需要寫收入額。
84784985
03/10 20:14
老師是這樣寫嗎?
84784985
03/10 20:14
我會(huì)計(jì)分錄簡(jiǎn)寫了
木木老師
03/10 20:16
對(duì)的,就是應(yīng)該用應(yīng)收賬款過渡一下,因?yàn)椴皇钱?dāng)時(shí)就付款的。
84784985
03/10 20:17
好的謝謝老師我會(huì)啦
木木老師
03/10 20:22
嗯嗯,同學(xué)注意下,應(yīng)收賬款過渡要用1.8+增值稅,因?yàn)楫?dāng)時(shí)尚未確認(rèn)銷售折扣的折扣比例。
84784985
03/10 20:24
應(yīng)收賬款過度是要再用銀行存款嗎?
84784985
03/10 20:24
就是再一次確認(rèn)收入嗎?
木木老師
03/10 20:28
不是, 借:應(yīng)收 貸:收入 稅 這個(gè)是收入時(shí)的分錄哈,退回的不用。 借:銀存 財(cái)費(fèi) 貸:應(yīng)收
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