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老師你好,1月份的時候有一筆出口貿(mào)易開了一張13%銷項的增值稅發(fā)票,然后進項也在當月抵消。但是作為出口貿(mào)易,是不是應(yīng)該開零稅率的銷項票,再去申請進項的出口退稅才是該有的流程?

84785022| 提問時間:03/08 14:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,對于出口貿(mào)易,一般應(yīng)開具零稅率的銷項發(fā)票,并申請進項的出口退稅。這是出口退稅的常規(guī)流程,旨在鼓勵企業(yè)發(fā)展外向型經(jīng)濟,支持中國的出口業(yè)務(wù)。 具體來說,出口退稅是為了退還出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅和消費稅,使本國產(chǎn)品以不含稅成本進入國際市場,與國外產(chǎn)品在同等條件下進行競爭,從而增強競爭能力,擴大出口創(chuàng)匯。 因此,如果在1月份開了一張13%銷項的增值稅發(fā)票,但實際上是出口貿(mào)易,那么應(yīng)該重新處理這個問題。具體來說,可以聯(lián)系稅務(wù)部門或相關(guān)機構(gòu),了解如何更正這個錯誤,并申請開具零稅率的銷項發(fā)票以及相應(yīng)的出口退稅。
03/08 14:09
84785022
03/08 14:21
先感謝老師的回復(fù),1月份的增值稅已經(jīng)在2月初匯算清繳,我想問問:現(xiàn)在是否應(yīng)該全部發(fā)票沖紅,包括進項讓銷售方重新開具進項發(fā)票,我們也沖紅銷項發(fā)票,再開具新的免稅銷項票給出口貿(mào)易的客戶?
樸老師
03/08 14:23
同學你好 這個可以的 還沒退稅可以重新開發(fā)票
84785022
03/08 15:17
謝謝老師
樸老師
03/08 15:17
滿意請給五星好評,謝謝
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