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你好 想問下月底固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的會計(jì)憑證應(yīng)該怎么做

84784988| 提問時間:03/07 16:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
03/07 16:49
劉艷紅老師
03/07 16:49
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
劉艷紅老師
03/07 16:49
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師
03/07 16:49
固定資清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
84784988
03/07 16:51
我也這樣做了,但是月底不是需要結(jié)轉(zhuǎn)收到本年利潤科目嗎
劉艷紅老師
03/07 16:52
借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤
84784988
03/07 16:53
謝謝老師的回答
劉艷紅老師
03/07 16:53
不客氣,很高興幫你
84784988
03/07 17:08
老師,還想問個問題,比如說這個機(jī)器當(dāng)時進(jìn)價5000,現(xiàn)在便宜處理了,不是應(yīng)該借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
劉艷紅老師
03/07 17:09
這個是指虧損了,才這樣做的
84784988
03/07 17:10
我們公司是賣家電的,當(dāng)時安裝的機(jī)器肯定貴,現(xiàn)在便宜處理了,不是應(yīng)該走營業(yè)外支出嗎
劉艷紅老師
03/07 17:14
如果是賣虧了,是走營業(yè)外支出的
84784988
03/07 17:15
固定資產(chǎn)清理在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示的是負(fù)數(shù),這樣是正確的嗎
劉艷紅老師
03/07 18:50
是的,這個是對的的
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