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老師,借:應(yīng)付工資1000.47 貸:銀行存款1000 這個(gè)分錄兩邊金額不對(duì)等。怎么處理呢 我們老板是出納,他直接把工資的尾數(shù)省略掉了。

84784971| 提問時(shí)間:03/07 11:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,直接按實(shí)發(fā)處理尾數(shù)沖記提用費(fèi)用借:應(yīng)付工資1000.47 貸:銀行存款1000, 管理費(fèi)用工資0.47
03/07 11:43
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