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老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的所得稅累計(jì)數(shù)是自動(dòng)累加的吧,需要手動(dòng)填報(bào)嗎?

84785016| 提問時(shí)間:03/07 09:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 企業(yè)所得稅申報(bào)表里的所得稅累計(jì)數(shù)并非自動(dòng)累加,而是需要納稅人根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行手動(dòng)填報(bào)。這涉及到企業(yè)扣除稅前的銷售額、購買貨物、材料、服務(wù)以及免稅收入所產(chǎn)生的費(fèi)用和費(fèi)用之和的計(jì)算,其中,應(yīng)稅收入減去本年累計(jì)計(jì)提扣除費(fèi)用占其中一部分。因此,在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),納稅人需要仔細(xì)核對各項(xiàng)數(shù)據(jù),確保填報(bào)的累計(jì)數(shù)準(zhǔn)確無誤。
03/07 09:40
84785016
03/07 09:47
不好意思老師,是我沒有表達(dá)清楚,是已經(jīng)繳納的所得稅費(fèi)用,第四季度所得稅費(fèi)用的合計(jì)數(shù)是會(huì)把一二三季度的累加嗎?
樸老師
03/07 09:48
同學(xué)你好 是累加的哦
84785016
03/07 10:04
我前天做的匯算清繳,昨天稅務(wù)局給我打電話說四季度的所得稅費(fèi)用沒有合計(jì)數(shù)對應(yīng)的匯算清繳數(shù)也不對,讓我更正,我核對了半天上面都是有數(shù)的
樸老師
03/07 10:07
同學(xué)你好 你看表里是本年累計(jì)的吧 你是填寫的年度累計(jì)數(shù)吧
84785016
03/07 10:10
是的,三季度繳納了一次企業(yè)所得稅
樸老師
03/07 10:11
同學(xué)你好 如果表里是本年累計(jì)你得填寫本年累計(jì)的數(shù)據(jù)
84785016
03/07 10:13
好的,我再查看一下,謝謝!
樸老師
03/07 10:15
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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