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21年的固定資產(chǎn)多計,多記部分應(yīng)該是記入長期待攤費用,那么現(xiàn)在24年做調(diào)整,把21年應(yīng)該記入長期待攤費用的金額記入24年,受不受影響,我們單位不交增值稅也不交企業(yè)所得稅。

84785045| 提問時間:03/07 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,長期待攤費用你分?jǐn)偭藛??如果沒有分?jǐn)偟脑?,不影響,分?jǐn)偭说脑捰绊懩愕睦麧櫋?/div>
03/07 09:26
84785045
03/07 09:45
啥意思,多記部分還沒分?jǐn)偅?4年準(zhǔn)備分?jǐn)偅€是24年全部進入費用
84785045
03/07 09:46
老師,你看下我上面說的,是21年應(yīng)該記入長期待攤費用但是沒記,現(xiàn)在24年了怎么調(diào)整
郭老師
03/07 09:47
你的長期待攤費用應(yīng)正確的應(yīng)該是從幾月份開始分?jǐn)偅?/div>
郭老師
03/07 09:47
如果是從一月份的話。然后你固定資產(chǎn)也分?jǐn)偭?,這個不影響的,借長期待攤費用,貸固定資產(chǎn)就行 凈資產(chǎn)多折舊的那一部分。借累計折舊,貸利潤分配未分配利潤,然后長期待攤費用補攤,借利潤分配未分配利潤,貸長期待攤費用,這個都是以前年度的。
84785045
03/07 09:49
正確攤銷時間應(yīng)該是2021年9月
郭老師
03/07 09:50
你好,那你折舊是從什么時間開始???
84785045
03/07 10:28
我這個從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的,在建工程入賬是2021年9月已經(jīng)錯了,然后2021年11月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在我把以前年度的會計分錄都紅充,做了正確的,現(xiàn)在多記部分能不能直接通過以前年度損益調(diào)整下賬。
郭老師
03/07 10:31
可以的,可以這么做的。
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