問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,如果公司與某人簽訂勞務(wù)合同,約定稅前10萬(wàn),這人去稅局代開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票金額是否為10萬(wàn)?需要交哪些稅,具體如何計(jì)算稅額呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:03/07 09:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,開(kāi)發(fā)票的金額就是10萬(wàn)元。增值稅就是10萬(wàn)除以1.0再乘以1%。 個(gè)人所得稅就是10萬(wàn)÷1.01×80%再乘以40%減7000。
03/07 09:17
84785020
03/07 09:20
老師,這個(gè)金額應(yīng)該也是需要交附加稅的,那計(jì)算個(gè)稅時(shí)到底要不要先扣除附加稅再乘以80%呢?我前兩天打電話到稅務(wù)局,那邊也沒(méi)給確定答復(fù),希望老師幫忙確定一下這個(gè)問(wèn)題,謝謝您
玲老師
03/07 09:23
實(shí)際工作中各地可能有差異。附加稅稅是增值稅乘以12%,要是減半征收就乘以6%。
玲老師
03/07 09:23
附加稅是以增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)算的。
84785020
03/07 09:51
老師,我知道附加稅怎么算,我是想問(wèn)計(jì)算個(gè)稅時(shí)要不要把附加稅先扣掉
玲老師
03/07 09:55
沒(méi)有 預(yù)扣預(yù)繳時(shí):勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除費(fèi)用后的余額為收入額。勞務(wù)報(bào)酬所得每次收入不超過(guò)四千元的,減除費(fèi)用按八百元計(jì)算;每次收入四千元以上的,減除費(fèi)用按百分之二十計(jì)算。勞務(wù)報(bào)酬所得以每次收入額為預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。勞務(wù)報(bào)酬所得適用百分之二十至百分之四十的超額累進(jìn)預(yù)扣率。
84785020
03/07 10:01
您還是沒(méi)說(shuō)要不要減掉附加稅呀
玲老師
03/07 10:02
你好 第一句就第一行單獨(dú)說(shuō)了 沒(méi)有? 是沒(méi)有扣除這個(gè)的意思? ?
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