問題已解決

我們一個(gè)經(jīng)理一個(gè)月的報(bào)銷單,里面各種報(bào)銷都有,有的有發(fā)票有的沒有,我該不該把這些全部做到外賬里,怎么做分錄,要一個(gè)個(gè)看什么費(fèi)用嗎?太多了不好分啊,還是外賬只做發(fā)票,沒有發(fā)票的全部做內(nèi)帳,那內(nèi)賬又該怎么登記呢

84785015| 提問時(shí)間:03/06 23:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,全部做外賬,把這些單據(jù)整理成一個(gè)統(tǒng)計(jì)表,差旅費(fèi),辦公費(fèi),招待費(fèi)等這些大類,沒有發(fā)票的多少也寫好在摘要里,年度匯繳時(shí)記得調(diào)增就可以了, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的
03/06 23:13
84785015
03/06 23:18
那分類停花時(shí)間的,我之前一股腦全部坐在,制造費(fèi)用里面了,因?yàn)槭巧a(chǎn)經(jīng)理報(bào)銷!那我匯算清繳到時(shí)候都扯不清楚了
廖君老師
03/06 23:21
您好,生產(chǎn)經(jīng)進(jìn)確實(shí)是制造費(fèi)用,這個(gè)沒人查沒事,查到了沒有發(fā)票可就麻煩了,
84785015
03/06 23:32
如果把這些原始憑證做到內(nèi)賬,也是要進(jìn)行細(xì)致的費(fèi)用分類對吧,然后外賬就直接見票做賬,這樣行嗎?
廖君老師
03/06 23:35
您好,不行呀,銀行里報(bào)銷了,外賬要全部入賬,要不賬不平的
84785015
03/06 23:35
我總覺得我們內(nèi)賬外賬一起做,好像很多東西都是重復(fù)的在做,只是說先后順序的問題而已,外賬是次月拿上月憑證做,而內(nèi)賬是實(shí)時(shí)的
84785015
03/06 23:38
現(xiàn)金不是銀行
廖君老師
03/06 23:40
您好,本來就是可以內(nèi)外一本賬,我們是要隱藏收入才要內(nèi)賬,費(fèi)用沒 有必要分內(nèi)外
84785015
03/06 23:44
因?yàn)槔习蹇倱?dān)心出納會(huì)付錯(cuò)款,所以做賬-付款-做賬,來這么一個(gè)流程,我做的內(nèi)賬就是實(shí)時(shí)的,做了之后再付款,付款之后再登金額,次月初再做上月整月的外賬
84785015
03/06 23:44
所以我比較累,也不知道怎么說服老板
廖君老師
03/07 04:58
早上好,這個(gè)太累了,如果不隱藏收入,一個(gè)賬就可以了
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