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老師 ,公司固定資產(chǎn),原值22000,殘值1100,折舊20900已結(jié)束,現(xiàn)出售開票500+65(13個(gè)點(diǎn)稅率)=565,請(qǐng)教下會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84785026| 提問時(shí)間:03/06 16:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理1100, 累計(jì)折舊20900, 貸固定資產(chǎn)22000 借銀行存款565, 貸固定資產(chǎn)清理500, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)65, 借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理600
03/06 16:55
84785026
03/06 17:16
老師,收入呢,貸方的收入分錄怎么寫呢
郭老師
03/06 17:17
好,沒有做收入,做的是固定資產(chǎn)清理。
84785026
03/06 17:22
老師,不做營(yíng)業(yè)外收入嗎?那利潤(rùn)表上的收入體現(xiàn)不出來,與增值稅主表的數(shù)據(jù)也不相符
84785026
03/06 17:23
如果利潤(rùn)表上不做收入,那利潤(rùn)總額也是有出入的吧
郭老師
03/06 17:24
好,你做營(yíng)業(yè)外收入,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也不一致,如果你想要一致的話,固定資產(chǎn)清理500改成其他業(yè)務(wù)收入500,然后最后一個(gè)分錄的金額填寫1100。
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