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老師好,23年做了一筆 借:費(fèi)用 貸:銀行(無發(fā)票),24年的時(shí)候發(fā)票 過來了 應(yīng)該在怎么做

84785013| 提問時(shí)間:03/06 16:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你可以直接把發(fā)票貼進(jìn)去。
03/06 16:21
84785013
03/06 16:22
發(fā)票 日期 是24年的
宋生老師
03/06 16:26
你好是的,你直接貼進(jìn)去。 你如果要做的話也可以,比如借以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款負(fù)數(shù)。 然后再按發(fā)票金額,借以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款,正數(shù)。
84785013
03/06 16:35
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款
宋生老師
03/06 16:36
你好,嚴(yán)格來說,這樣做不規(guī)范。
84785013
03/06 16:39
23年做的是 借:管理費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 50000,24年要是規(guī)范的話 完整分錄 是怎么寫的 ,老師寫下,謝謝。
宋生老師
03/06 16:42
借以前年度損益調(diào)整- 5000貸,銀行存款-5000 然后再按發(fā)票金額,借以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款,正數(shù)。
84785013
03/06 16:49
老師,這樣一借一貸 不是等于沒有調(diào)整嗎
宋生老師
03/06 16:50
你好,你如果金額是一致的,那就確實(shí)是如此。所以我上面說你可以直接貼進(jìn)去。
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