問題已解決
我做一般納稅的銷售發(fā)票2月份開錯了 3月份沖紅重新開的 2月份怎么做賬 會計(jì)分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
正常做
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
03/06 11:00
84785026
03/06 11:06
上月待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入本月怎么做分錄
小菲老師
03/06 11:07
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
84785026
03/06 11:19
我的進(jìn)項(xiàng)有多的 留底稅金怎么做分錄
小菲老師
03/06 11:19
同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
84785026
03/06 11:20
有沒有合并分錄
小菲老師
03/06 11:21
同學(xué),你好
合并分錄?你指的是什么??這個(gè)就是增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785026
03/06 11:22
就是借:銷項(xiàng)稅額
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
未交增值稅
小菲老師
03/06 11:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
84785026
03/06 11:52
本月銷項(xiàng)發(fā)票做了暫估 下個(gè)月怎么處理 會計(jì)分錄
小菲老師
03/06 11:58
同學(xué),你好
紅字沖銷暫估分錄,然后按照發(fā)票重新做
84785026
03/06 12:04
怎么紅字沖銷 有沒有會計(jì)分錄
小菲老師
03/06 12:04
同學(xué),你好
你暫估的分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
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