問題已解決

老師 ,公司固定資產(chǎn),原值20000,殘值1000,已折舊結(jié)束,現(xiàn)出售開票500+65(13個(gè)點(diǎn)稅率)=565,請教下會(huì)計(jì)分錄怎么寫。

84785026| 提問時(shí)間:03/06 00:29
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,稍等正在作答
03/06 00:36
CC橙老師
03/06 00:53
借:固定資產(chǎn)清理 1000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 19000 貸:固定資產(chǎn) 20000 借:銀行存款 565 貸:固定資產(chǎn)清理 500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 65 借:資產(chǎn)處置損益 500 貸:固定資產(chǎn)清理 500
84785026
03/06 08:21
老師,為什么沒有收入的分錄呢,沒有收入的分錄,利潤表增值稅的主表收入也不一到啊
84785026
03/06 10:21
老師,為什么沒有收入的分錄呢,沒有收入的分錄,利潤表和增值稅的主表收入也不一致的啊,如何操作呢
CC橙老師
03/06 12:28
出售取得殘值收入的分錄在啊 借:銀行存款 565 貸:固定資產(chǎn)清理 500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 65 按清理收入申報(bào)500,填開票稅率的行次就行
84785026
03/06 15:07
老師,增值稅表一和主表自動(dòng)生成本月開出數(shù)據(jù)是沒有問題的,但在利潤表上的收入?yún)s反應(yīng)不到500元的數(shù)據(jù),所以和增值稅主表上的本月數(shù)就對不起來,一直少500
CC橙老師
03/06 19:20
正常的,可以說明下差異原因,是合理的
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