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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi),需要申報(bào)增值稅嗎,收到時(shí)怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答退手續(xù)費(fèi)
借:銀行存款
貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入
?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%)
其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+稅率)
獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
申報(bào)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去
03/05 14:51
84784957
03/05 16:45
申報(bào)增值稅的時(shí)候填哪張表格?
家權(quán)老師
03/05 16:48
按無票收入,填附表1
84784957
03/05 17:28
是填在箭頭指的地方嗎?
84784957
03/05 17:28
一般納稅人
家權(quán)老師
03/05 17:31
是的,應(yīng)該是填第5欄
84784957
03/05 17:48
第5欄是灰色的,填不進(jìn)去
家權(quán)老師
03/05 17:50
需要聯(lián)系稅局做稅種認(rèn)定
84784957
03/05 17:51
是不是灰色的就可以不申報(bào)了,一定要申報(bào)嗎?
家權(quán)老師
03/05 17:52
是的,必須要申報(bào)的哈,那個(gè)是可以抵扣的
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