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老師您好,去年12月份有個即征即退的不能抵扣進項稅,但是我在做賬時抵扣了,現在怎么轉出呢

84785041| 提問時間:03/05 11:23
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你賬務上做抵扣,那個申報表是保持不一致的
03/05 11:25
84785041
03/05 11:33
現在就是賬上和申報表不一致,現在怎么處理賬務呢
venus老師
03/05 11:43
你賬上按申報表的稅申報是一致的
84785041
03/05 11:54
老師您能解答一下這個問題應該怎么處理呢
venus老師
03/05 11:56
同學,就是你開出發(fā)票是幾個點的稅,你賬上就做幾個點的銷項稅額,這樣增值稅申報表才能保持一致
84785041
03/05 11:58
老師,現在是跨年了,多抵扣的怎么做賬調整呢
venus老師
03/05 11:59
你剛才不是說二月份開的票嗎
84785041
03/05 12:00
老師您好,去年12月份有個即征即退的不能抵扣進項稅,但是我在做賬時抵扣了,現在怎么轉出呢
venus老師
03/05 13:16
借應交稅費——進項轉出 貸進項稅額
84785041
03/05 14:04
老師,這個不涉及年度損益調整嗎?
venus老師
03/05 14:34
這個不涉及損益類的??不涉及年度損益調整
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