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老師您好,去年12月份有個(gè)即征即退的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是我在做賬時(shí)抵扣了,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出呢

84785041| 提問時(shí)間:03/05 11:23
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你賬務(wù)上做抵扣,那個(gè)申報(bào)表是保持不一致的
03/05 11:25
84785041
03/05 11:33
現(xiàn)在就是賬上和申報(bào)表不一致,現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)呢
venus老師
03/05 11:43
你賬上按申報(bào)表的稅申報(bào)是一致的
84785041
03/05 11:54
老師您能解答一下這個(gè)問題應(yīng)該怎么處理呢
venus老師
03/05 11:56
同學(xué),就是你開出發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的稅,你賬上就做幾個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額,這樣增值稅申報(bào)表才能保持一致
84785041
03/05 11:58
老師,現(xiàn)在是跨年了,多抵扣的怎么做賬調(diào)整呢
venus老師
03/05 11:59
你剛才不是說二月份開的票嗎
84785041
03/05 12:00
老師您好,去年12月份有個(gè)即征即退的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是我在做賬時(shí)抵扣了,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出呢
venus老師
03/05 13:16
借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
84785041
03/05 14:04
老師,這個(gè)不涉及年度損益調(diào)整嗎?
venus老師
03/05 14:34
這個(gè)不涉及損益類的??不涉及年度損益調(diào)整
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