問題已解決

請問老師,如果23年1月員工有筆收入因做錯(cuò)會計(jì)科目沒有申報(bào)個(gè)稅,12月發(fā)現(xiàn)后更正了會計(jì)科目,那個(gè)稅是在12月申報(bào)還是必須更正1月報(bào)表呢?系統(tǒng)顯示更正1月后面說11個(gè)月都要更正

84785020| 提問時(shí)間:03/05 10:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 在12月申報(bào)就行
03/05 10:29
84785020
03/05 10:34
老師,我問了其他老師,大多都說要更正一月,我現(xiàn)在很糾結(jié),不知道到底怎么弄
小菲老師
03/05 10:35
同學(xué),你好 更正1月是最正確的做法,但是比較麻煩
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