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直接找郭老師,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,在借應(yīng)交稅的,貸銀行存款,營業(yè)外支出這個賬怎么做呢?

84784963| 提問時間:03/04 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅20
03/04 16:08
84784963
03/04 16:20
報時增值稅是可以減掉的,是附加稅不可以減了,不能再預(yù)繳里減了,應(yīng)該是附加稅進營業(yè)外支出吧?
84784963
03/04 16:21
還有個問題,就是我們比如本月發(fā)了兩個月工人工資8萬,分兩個月報個稅一個月4萬,那是不是當(dāng)月只能計提4萬呢?
郭老師
03/04 16:21
你要附加稅做稅金及附加里面就可以的,增值稅借,預(yù)交增值稅貸,銀行存款一直在借方有余額。
84784963
03/04 16:28
還有個問題,就是我們比如本月發(fā)了兩個月工人工資8萬,分兩個月報個稅一個月4萬,那是不是當(dāng)月只能計提4萬呢?
郭老師
03/04 16:28
不用的集體可以按照8萬。
84784963
03/04 16:31
里面應(yīng)付職工工資有不少余額,我這邊計提可以按照個稅計提吧
郭老師
03/04 16:33
可以的,可以這么做的。
84784963
03/04 16:36
那可以本月發(fā)8萬,然后本月計提4萬,下個月計提4萬吧,因為應(yīng)付職工薪酬里有不少余額
郭老師
03/04 16:37
可以的,可以這么做的,但是企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你當(dāng)月的工資當(dāng)月計提。
郭老師
03/04 16:37
為什么要分開計提?如果是一個月的,你的工資表好做嗎?
84784963
03/04 16:41
因為我們工資才發(fā)到去年8月,這部分8萬是工人工資,我怕計提太多,應(yīng)付職工薪酬余額太多了,個稅我也是按照攤下來的計提的,所以問問老師的
郭老師
03/04 16:43
那你應(yīng)該賬上按月支付,沒有支付的掛著應(yīng)付職工薪酬。
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