問(wèn)題已解決

老師,2023年有幾個(gè)月,把應(yīng)發(fā)工資科目寫(xiě)成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在要怎么調(diào)整

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:03/04 15:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,正確的應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
03/04 15:04
玲老師
03/04 15:11
借應(yīng)付工資貸以前年度損益調(diào)整。
玲老師
03/04 15:15
那樣也可以,我給你寫(xiě)的是直接更正的。
84785028
03/04 15:09
前面是做預(yù)提工資。借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付工資,后來(lái)發(fā)放,借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,銀行存款
84785028
03/04 15:14
能把前面的憑證沖紅,重新做一遍嗎
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