問題已解決

老師,2023年有幾個月,把應發(fā)工資科目寫成了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在要怎么調(diào)整

84785028| 提問時間:03/04 15:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,正確的應該計入哪個科目?
03/04 15:04
玲老師
03/04 15:11
借應付工資貸以前年度損益調(diào)整。
玲老師
03/04 15:15
那樣也可以,我給你寫的是直接更正的。
84785028
03/04 15:09
前面是做預提工資。借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:應付工資,后來發(fā)放,借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:其他應付款,銀行存款
84785028
03/04 15:14
能把前面的憑證沖紅,重新做一遍嗎
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