問題已解決
老師,是這樣的,18年租用的廠房裝修,計入到預付賬款-裝修費,已經(jīng)付了26萬,對方一直都以各種借口沒開發(fā)票,今年年初終于先開了一部分發(fā)票,開了10萬元,那么老師拿到這張發(fā)票如何做賬呢?
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速問速答同學,你好
借:管理費用-裝修費
貸:預付賬款-裝修費
2024 03/04 09:33
84784959
2024 03/04 09:41
老師,不用長期待攤費用科目嗎?
小菲老師
2024 03/04 09:46
同學,你好
金額不大的話,不用長期待攤費用科目
84784959
2024 03/04 09:51
老師,合同一共是36萬,我覺得金額也不小,應該用長期待攤這個科目,但是我從來沒用過,麻煩老師寫一下分錄,一般是分攤幾年,從什么時候分攤
小菲老師
2024 03/04 09:55
同學,你好
如果分攤,就分攤3年
借:長期待攤費用
貸:銀行存款
分攤
借:管理費用-裝修費
貸:長期待攤費用
84784959
2024 03/04 10:09
那我從收到發(fā)票起開始分攤嗎?分攤金額該怎么算,雖然合同簽36萬,但是很可能就付30萬左右就差不多了,所以金額該怎么算呢
小菲老師
2024 03/04 10:09
同學,你好
一般是按照合同金額分攤,發(fā)票可以后補
84784959
2024 03/04 10:22
老師,那分攤金額合計會比實際的多了,
要不就這樣吧,老師,按照您說的第一種方式入賬,借管理費用-裝修費
貸預付賬款-裝修費,金額就是每一次收到發(fā)票的金額,這樣可以不老師
小菲老師
2024 03/04 10:23
同學,你好
嗯,可以的
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