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老師,您好!公司買了一輛車,怎么做賬?

84785012| 提問時間:03/01 17:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
03/01 17:01
84785012
03/01 17:03
車輛購置稅怎么做賬?
bamboo老師
03/01 17:04
車輛購置稅也計入固定資產(chǎn)科目哈
84785012
03/01 17:30
銀行開了一張前面幾個月轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的專票,我前面已經(jīng)做賬了,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,請問,這張發(fā)票我該怎么做賬,做分錄?
bamboo老師
03/01 17:38
借 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方正數(shù)
bamboo老師
03/01 17:39
轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)該計入財務(wù)費(fèi)用不計入管理費(fèi)用
84785012
03/01 17:42
借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 正數(shù)
84785012
03/01 17:42
貸方計什么?
bamboo老師
03/01 17:51
貸方不需要寫分錄了哈
84785012
03/01 17:52
借貸不平衡
bamboo老師
03/01 17:54
都是借方 一正一負(fù) 怎么會不平啊
84785012
03/01 17:58
這樣的不平
bamboo老師
03/01 18:54
財務(wù)費(fèi)用也是稅金金額啊
bamboo老師
03/01 18:54
只需要把稅金沖銷掉啊
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