問題已解決
老師你好,小規(guī)模納稅人1月開具的藍字發(fā)票已入賬并做了成本結(jié)轉(zhuǎn)和利潤結(jié)轉(zhuǎn),2月開具紅字發(fā)票的分錄要怎么做呢
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速問速答借應(yīng)收賬款
負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
03/01 15:27
84785010
03/01 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)的成本和利潤不用去管它嗎
郭老師
03/01 15:27
對的,是的,這里不用管的,月末的時候你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。
84785010
03/01 15:31
月末再做負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎,老師
郭老師
03/01 15:33
你好對的是的,是這么做的
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