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供應(yīng)商開的專票 ,之前未抵扣 開錯重開 現(xiàn)在開了紅字發(fā)票 要怎么做會計(jì)分錄 并且這個月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785024| 提問時間:03/01 11:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
以前未抵扣,那么按新開的發(fā)票正常做賬抵扣就行
03/01 11:02
84785024
03/01 11:03
以前的分錄是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
03/01 11:05
你們之間紅沖掉那個科目,重新做進(jìn)項(xiàng)
84785024
03/01 11:06
可以寫下分錄嗎
84785024
03/01 11:06
就是之前進(jìn)項(xiàng) 我是做了待抵扣 現(xiàn)在有紅字的發(fā)票要怎么寫分錄 然后月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做
家權(quán)老師
03/01 11:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785024
03/01 11:12
沖紅發(fā)票的時候做嗎 沖紅發(fā)票分錄怎么做
家權(quán)老師
03/01 11:15
金額不變,只是發(fā)票錯誤,就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 新開發(fā)票稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 沖未認(rèn)證的稅
84785024
03/01 11:31
你可以按照順序?qū)憜? 購進(jìn):借:庫存 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付 今年1月對方開具紅字發(fā)票 金額跟原來發(fā)票一致負(fù)數(shù)而已 怎么做分錄 2月份申報1月份稅費(fèi)的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那1月底要做什么分錄
家權(quán)老師
03/01 11:34
不需要那么麻煩,現(xiàn)在只是重開發(fā)票,不影響其他科目,只影響增值稅
84785024
03/01 11:35
就是之前的發(fā)票比如開的10萬沖紅了 后面開了一個合同總金額40萬
家權(quán)老師
03/01 11:37
那么原分錄紅沖 借:原材料等 負(fù)數(shù) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 重新按正數(shù)發(fā)票做賬
84785024
03/01 11:39
月底認(rèn)證紅字發(fā)票要做什么分錄
家權(quán)老師
03/01 11:40
紅字發(fā)票不需要認(rèn)證,就是做那個紅沖的分錄
84785024
03/01 11:42
紅字發(fā)票 申報的時候是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里的
家權(quán)老師
03/01 11:47
意思是你這個月勾選認(rèn)證那個未抵扣的? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 借:原材料等 負(fù)數(shù)? ? ? ?? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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