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美團(tuán)銷售中,商家活動(dòng)支出,是需要減去再計(jì)入收入交增值稅嗎?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:02/29 18:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 商家在美團(tuán)銷售中的活動(dòng)支出,通常作為銷售費(fèi)用處理,不直接減去再計(jì)入收入交增值稅。增值稅是基于銷售收入計(jì)算的,活動(dòng)支出可以在企業(yè)所得稅前作為費(fèi)用扣除,但不影響增值稅的計(jì)算。
02/29 18:27
84785012
02/29 18:32
老師,是這樣的,商家活動(dòng)是美團(tuán)做出來(lái)的,美團(tuán)也不給發(fā)票。
易 老師
02/29 18:35
如果美團(tuán)作為第三方平臺(tái)為商家提供活動(dòng)服務(wù),但不提供發(fā)票,這確實(shí)可能導(dǎo)致您在稅務(wù)處理上遇到困難。建議與美團(tuán)溝通,要求其提供相應(yīng)發(fā)票或合規(guī)的稅務(wù)處理方案,以確保您的稅務(wù)合規(guī)。
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