問題已解決

我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項(xiàng)目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個(gè)發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們預(yù)繳了的稅怎么處理?

84784991| 提問時(shí)間:02/29 13:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,預(yù)繳的正常申報(bào)的時(shí)候抵稅就成了
02/29 13:53
84784991
02/29 13:54
不明白你說的意思
84784991
02/29 13:54
3月份比2月開的金額少了,那不就是要退稅嗎?
東老師
02/29 13:55
就是重新開票不需要再去預(yù)繳了
84784991
02/29 13:56
但也是預(yù)繳多了增值稅在項(xiàng)目所在地呀
東老師
02/29 13:57
哦,意思是多預(yù)繳了是吧?
84784991
02/29 13:58
是的,且這邊3月也沒有別的項(xiàng)目開發(fā)票,到時(shí)候3月紅沖,重新開,收入會(huì)變成負(fù)數(shù)呢
東老師
02/29 13:59
這種預(yù)繳多了只能是看當(dāng)?shù)啬芊裢嘶貋?/div>
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