問(wèn)題已解決

老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,計(jì)入招待費(fèi)不是不允許抵扣嗎?我折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)可以嗎?還有電視機(jī)按幾年折舊呀?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/29 12:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
固定資產(chǎn) 不能抵扣增值稅 不做招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)的 三年
2024 02/29 12:52
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