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老師 供應商沒有給我們開票,我們應該怎么做賬。

84785011| 提問時間:02/29 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
貨物到了的,借庫存商品,貸應付賬款,暫估。
02/29 09:32
郭老師
02/29 09:34
借庫存商品貸應付賬款,對方企業(yè)沒有發(fā)票的,正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
郭老師
02/29 09:40
你結轉了主營業(yè)務成本匯算清繳,納稅調(diào)增,賬上不用處理。
郭老師
02/29 09:42
不用客氣,工作愉快。
郭老師
02/29 09:45
匯算清繳 只有匯算清繳才可以
郭老師
02/29 10:02
匯算清繳 匯算清繳
84785011
02/29 09:33
后面也不開票,
84785011
02/29 09:39
是不是到匯算清繳時候調(diào)過來啊。
84785011
02/29 09:41
好的,謝謝
84785011
02/29 09:44
是每個月納稅的時候調(diào),還是到匯算清繳時候調(diào)?
84785011
02/29 10:00
是每個月納稅的時候調(diào),還是到匯算清繳時候調(diào)?
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