問(wèn)題已解決

老師好!12月工資計(jì)提多了,1月份我改怎么沖,還是說(shuō)反記賬回去更正呢,四季度所得稅也申報(bào)了呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:02/28 09:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,可以現(xiàn)在做更正分錄,你或者是反結(jié)賬回去把這筆改了,然后再更正申報(bào)兩種方法都可以。
02/28 09:43
玲老師
02/28 09:43
紅沖就是做原來(lái)相反的分錄要影響損益的,用以前年度損益調(diào)整。
84785001
02/28 09:46
老師,更正申報(bào)出現(xiàn)多繳納的稅費(fèi)怎么辦呢
84785001
02/28 09:47
少繳納的稅費(fèi)是補(bǔ)繳,多繳納的呢
玲老師
02/28 09:48
你好,要是多繳了稅款可以申請(qǐng)退稅。
玲老師
02/28 09:49
要是少交了稅款更正申報(bào),把少交的稅款補(bǔ)上就行了。
84785001
02/28 09:50
好的老師,謝謝
玲老師
02/28 09:52
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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