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老師好!生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不夠退稅的話是不是可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷?外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要開增值稅專用發(fā)票嗎?報(bào)關(guān)單怎么結(jié)單

84785013| 提問時(shí)間:02/27 19:50
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不夠退稅時(shí),可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷。外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要開具增值稅專用發(fā)票。報(bào)關(guān)單結(jié)單通常涉及海關(guān)、稅務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié),具體操作請遵循當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定,確保合規(guī)操作。
02/27 19:52
84785013
02/27 20:07
外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要注意哪些地方呢?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?銷項(xiàng)稅怎么處理?出口免稅
易 老師
02/27 20:29
外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷需注意調(diào)整銷售策略、適應(yīng)國內(nèi)市場、確保產(chǎn)品質(zhì)量等。存在市場風(fēng)險(xiǎn)、競爭壓力等。銷項(xiàng)稅按內(nèi)銷收入計(jì)算繳納,出口免稅需辦理相關(guān)手續(xù),確保合規(guī)操作。
84785013
02/27 22:17
我的意思是我們公司出口了一款產(chǎn)品,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,尾款也收到了,如果不退稅我們應(yīng)該處理?發(fā)票怎么開呢?
易 老師
02/27 22:23
同學(xué)您好,如果公司選擇不退稅,對已報(bào)關(guān)出口的產(chǎn)品,應(yīng)保留相關(guān)出口單據(jù)和憑證。對于發(fā)票開具,根據(jù)出口合同和收款情況,開具出口銷售發(fā)票,注明出口產(chǎn)品信息、金額、收款情況等,確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確。
84785013
02/27 22:27
謝謝老師!電子口岸報(bào)關(guān)單需要處理嗎?出口發(fā)票我們不退稅是開普通發(fā)票嗎?稅率是多少?
易 老師
02/27 22:28
電子口岸報(bào)關(guān)單需要處理,需核對信息并確認(rèn)無誤后提交。不退稅時(shí),出口發(fā)票應(yīng)開具普通發(fā)票。稅率根據(jù)具體商品和國家政策而定,建議查詢相關(guān)稅務(wù)規(guī)定或咨詢稅務(wù)部門以獲取準(zhǔn)確稅率。
84785013
02/27 22:31
我們正常的銷項(xiàng)稅13%,出口免稅,如果退稅開票就是0稅率,我就是想知道不退稅開票是不是和退稅開票一樣
易 老師
02/27 22:32
不退稅開票與退稅開票在處理上有所不同。不退稅時(shí),開票應(yīng)按照實(shí)際交易情況,以正常稅率(如13%)開具增值稅發(fā)票。而退稅時(shí),開票需注明退稅相關(guān)信息,稅率為0。因此,不退稅開票并非與退稅開票完全相同。
84785013
02/28 09:36
開增值稅發(fā)票的話我們就還要交銷項(xiàng)稅,這樣稅率不就很高了嗎?不能直接做出口免稅申報(bào)嗎
易 老師
02/28 11:37
銷項(xiàng)稅是指企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。對于出口企業(yè)來說,如果其出口的商品或服務(wù)符合國家規(guī)定,可以享受免稅政策,即不需要繳納銷項(xiàng)稅。但是,這并不意味著出口企業(yè)不需要開具增值稅發(fā)票,因?yàn)樵鲋刀惏l(fā)票是買賣雙方交易的憑證,也是稅務(wù)部門監(jiān)管的重要手段。 因此,即使出口企業(yè)享受免稅政策,仍然需要開具增值稅發(fā)票,并按照國家規(guī)定進(jìn)行免稅申報(bào)。
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