問題已解決

內(nèi)帳工程收入做主營業(yè)務(wù)收入,成本先做工程施工,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這不是同一會(huì)計(jì)期間可以嗎

84784948| 提問時(shí)間:02/27 16:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做。
02/27 16:23
郭老師
02/27 16:23
但是你這樣的話,你的收入和成本不匹配。
84784948
02/27 16:25
是的,但對(duì)一年來說,區(qū)別不是很大,好多項(xiàng)目就幾百幾千,設(shè)置了輔助核算客戶和項(xiàng)目,費(fèi)用明細(xì)可以不設(shè)置嗎
郭老師
02/27 16:26
可以的,可以這么做的。
84784948
02/27 16:28
公司之前都沒帳,銀行和應(yīng)收確定,應(yīng)付不確定,期初貸方怎么填
郭老師
02/27 16:30
你好,銀行還款你們一定知道,出納那邊有網(wǎng)銀,讓他查一下就可以的。
郭老師
02/27 16:30
銀行存款剛才打錯(cuò)了。
郭老師
02/27 16:30
其他的不知道的寫零以后確定了之后你再補(bǔ)上。
84784948
02/27 16:33
公司成立幾年了,現(xiàn)在才做賬,我從一月開始建賬,銀行和應(yīng)收我能確定就填了期初,其他數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在借貸不平,差額可以放在貸方的哪個(gè)科目
郭老師
02/27 16:33
最后在未分配利潤里面的。
84784948
02/27 16:35
那付之前年度的款,是從未分配出賬,還是當(dāng)期的費(fèi)用
郭老師
02/27 16:38
你好,未分配利潤里面的
84784948
02/27 16:39
內(nèi)帳稅費(fèi)怎么做,需要做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎
郭老師
02/27 16:46
內(nèi)賬可以價(jià)稅合計(jì)的 增值稅可以做管理費(fèi)用,里面也可以做稅金及附加都行。
84784948
02/27 16:50
那需要走應(yīng)交稅費(fèi)嗎借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
02/27 16:50
借額稅金及附加加貸銀行
郭老師
02/27 16:51
如果你想要體現(xiàn)權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,計(jì)提通過應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784948
02/27 16:55
內(nèi)帳需要計(jì)提工資、稅金和社保嗎
郭老師
02/27 16:56
對(duì)的,對(duì)的,是這么做的。
84784948
02/27 16:58
那可以不計(jì)提嗎?稅費(fèi)都代賬公司做,我也不知道。工資社保也沒幾個(gè)人,付的時(shí)候直接做可以嗎
郭老師
02/27 17:00
可以的,可以這么做的。
84784948
02/27 17:07
工程收入也可以按合同計(jì)入工程結(jié)算,開票后轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
02/27 17:11
可以的,可以這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~