問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下已入賬未抵扣的進(jìn)賬放去待認(rèn)證進(jìn)賬稅,具體分錄應(yīng)該怎么做呀,后邊不是說(shuō)還要轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn),那分錄又怎么弄哇

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:02/27 13:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借費(fèi)用等科目 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
02/27 13:29
84784952
02/27 13:40
不是要轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
樸老師
02/27 13:46
同學(xué)你好 分錄沒(méi)有這個(gè)科目呀
84784952
02/27 15:32
那我以前聽(tīng)他們說(shuō)的要轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)呢,太奇怪了,那就只在待認(rèn)證進(jìn)賬里提現(xiàn),等認(rèn)證的時(shí)候在轉(zhuǎn)入進(jìn)賬稅對(duì)嗎
樸老師
02/27 15:35
同學(xué)你好 做賬不用 沒(méi)有這個(gè)科目
84784952
02/27 15:47
那這個(gè)余額還是在應(yīng)交稅費(fèi)底下的哇
樸老師
02/27 15:51
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
84784952
02/27 15:55
好的,那前兩個(gè)月我那兩筆弄錯(cuò)了怎么辦,都轉(zhuǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)了哦
樸老師
02/27 16:18
沖減了就可以,沒(méi)有這個(gè)科目
84784952
02/27 17:04
好的,的以為其他流動(dòng)資產(chǎn)我都放在待處理財(cái)產(chǎn)損益里的
樸老師
02/27 17:07
這個(gè)不是的哦 按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目來(lái)
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