問題已解決

老師,您看一下,中間過度的科目怎么做分錄

84784952| 提問時間:02/27 12:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
02/27 12:46
84784952
02/27 13:01
老師您看
84784952
02/27 13:02
我話說不清楚,我寫紙上
郭老師
02/27 13:02
你好,你的進(jìn)項(xiàng)和肖像不可能是一樣吧?進(jìn)項(xiàng)是100,你的銷項(xiàng)是120, 那20差額借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20不就可以了?就是你需要繳納的增值稅呀。
84784952
02/27 13:09
老師,你能不能寫紙上,分錄表達(dá)一下。你說的意思能明白,分錄做不明白
郭老師
02/27 13:09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20
84784952
02/27 13:22
明白了,那個計(jì)提印花稅,計(jì)提企業(yè)所得稅,怎么知道1月份產(chǎn)生多少印花稅企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在做1月的賬
郭老師
02/27 13:24
你好,你單位主營是什么的
郭老師
02/27 13:25
如果是查賬征稅的企業(yè)所得稅年累計(jì)的利潤總額-彌補(bǔ)虧損)*稅率-前三個季度預(yù)繳。
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