問題已解決
上個月給供應商買的板沒有用完,退回供應商一些,然后供應商把錢退回來了,怎么做賬?
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速問速答您好,借:原材料(負) 貸:應付賬款(負)
借:銀行 貸:應付賬款
02/25 11:29
84785038
02/25 11:30
之前是付了錢的
84785038
02/25 11:30
但是這個月我才開始用快賬軟件做賬
廖君老師
02/25 11:31
您好,這是本次退回和收到錢的分錄
那我們啟用賬套里要把期初數(shù)據(jù)錄入的,也就是上期末科目余額表的金額
84785038
02/25 11:36
那分錄也是一樣的寫?
廖君老師
02/25 11:37
您好,期初錄入數(shù)據(jù)就是一個金額,不是寫分錄
84785038
02/25 11:40
我這邊期初金額都還沒有搞清楚前面的賬
84785038
02/25 11:40
因為我是才接手過來
84785038
02/25 11:40
前面的賬他們還沒交接清楚,那我現(xiàn)在這個賬怎么去做?
廖君老師
02/25 11:42
您好,那要等期初錄入后再做分錄的,先放著,等交接好
84785038
02/25 11:44
老師不是說期初如果沒交接好,可以先不管他先做賬么?
廖君老師
02/25 11:47
您好,沒有這個說法的哦
,不可以的,只有期初數(shù)據(jù)設置好了,才可以接著做賬務處理的
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