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我們平臺做抖音賣書的,比如我們付給達人傭金平臺傭金都不給開票,我還按照凈額確認收入,就是平臺和我們結(jié)算的金額(收入減去各種支出無票),現(xiàn)在需要咋整,怎么補救

84785031| 提問時間:02/23 19:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
補申報無票收入 修改之前的申報表 不多的話可以只修改12月份的 所得稅匯算清繳調(diào)增
02/23 19:19
84785031
02/23 19:30
老師,補申報無票收入這是為啥,沒有漏保收入,只是沒有票的成本抵扣了,直接是收入100減去成本20 確認80列在金蝶軟件上
郭老師
02/23 19:38
你的收入少做了,你減去了傭金之后確認收入的
84785031
02/23 19:52
我成本計入少了,我匯算清繳調(diào)增不行嗎?
郭老師
02/23 19:58
那些傭金都沒有發(fā)票都不允許抵扣所得稅 你做了就贈 但是收入得補 交稅
84785031
02/23 19:59
我們是圖書行業(yè)免稅 正確是收入100成本20(成本沒票)那么匯算清繳調(diào)增20,100-20+20等于按照100繳納企業(yè)所得稅, 但是目前財務(wù)做的收入80(凈額),成本20壓根沒做賬,我認為匯算清繳+20 變成80+20=100還是按照100交企業(yè)所得稅
郭老師
02/23 20:02
所得稅 說的就是所得稅 那你調(diào)增這個20,你賬上怎么處理啊,你以為你賬上根本就沒有做這個成本你怎么做賬務(wù)處理 做了成本往來一直掛賬嗎?
84785031
02/23 20:12
不是啊 我不調(diào)賬,只調(diào)表可以吧
郭老師
02/23 20:13
那你的這個收入還是不對 你調(diào)增費用和增加收入不一樣,因為它稅負不一樣的,稅負是根據(jù)銷售額和稅款
84785031
02/23 20:20
對稅負是(銷項減去進項)/銷售收入,我們沒有銷項沒有進項,所以沒有稅負吧,是這樣老師,你說的補收入,補多少,收入應(yīng)該是100的,我就補20,成本那怎還調(diào)增20,那就是80+20+20=120?
郭老師
02/23 20:23
所得稅 繳納的所得稅/不含稅收入
84785031
02/23 21:42
哦 那要是所得稅確實影響稅負率,那咋辦呢?我剛接手,這一年之前的會計都是這樣做的,之前還按提現(xiàn)金額呢,我反結(jié)帳到11月,能補的收入都補了,也是按凈額補的,郁悶了 那我要是補把收入差額20萬做在納稅申報無票收入上,做在匯算清繳的收入還是幾月份的申報表上? 成本20萬在匯算清繳時再做納稅調(diào)增 辛苦老師在給學(xué)生指教指教
郭老師
02/23 21:53
修改增值稅申報表 然后匯算清繳調(diào)增收入 賬上補收入
84785031
02/23 22:01
舉個例子 正常 收入100-支出20=利潤80 匯算清繳 100-20+20=100 所得稅負率 100*0.05/100=0.05 現(xiàn)在我們做賬 收入80減去成本0=利潤80 匯算清繳 80+20=100 所得稅負率 100*100*0.05/80=0.0625稅負率高了 更正方案 修改申報表收入+20 成本匯算清繳納稅調(diào)增20 都是調(diào)表不調(diào)賬 對吧老師
郭老師
02/23 22:05
你好對的 是這么做的 匯算清繳你的成本是準備做到2023年,她才需要納稅調(diào)整,因為你在2023年并沒有多抵扣 你用以前年度損益調(diào)整做的話就不影響稅法利潤了
84785031
02/23 22:06
修改增值稅申報表修改12月份的嗎?太多了 然后匯算清繳調(diào)增收入20 賬上補收入20, 那成本20就不用調(diào)增了吧 我賬上沒做20,那匯算清繳也不用調(diào)增20了吧,是這意思嗎
郭老師
02/23 22:09
對的 調(diào)增20就可以 你在調(diào)增成本就多交稅了
84785031
02/23 22:12
老師我越說越亂了,收入調(diào)賬嗎?我寫了兩個方案到底按照哪個?怎么個以前年度調(diào)整,您能幫我寫一下詳細的處理嗎?不好意思了 打擾您休息了 真是不好意思
郭老師
02/24 06:51
借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費
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