問題已解決
請問一下,以前年度錯賬, 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 多沖減了其他應(yīng)付,多計營業(yè)外收入,本年如何調(diào)整回來呢,可以直接作相反分錄再重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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速問速答同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
2024 02/23 11:04
84785017
2024 02/23 11:06
這個是以前年度的錯賬,相當(dāng)于多做了一筆這樣的分錄,不用通過以前年度損益調(diào)整了是不
樸老師
2024 02/23 11:10
嗯
你紅沖了又做了藍(lán)字不是嗎
84785017
2024 02/23 11:16
噢噢,我表達有問題,就是借:其他應(yīng)付? ? ? 貸:營業(yè)外收入? ? 以前年度做錯了,完全沒有這個東西的,我今年可以直接相反分錄改掉就成是嗎
樸老師
2024 02/23 11:19
借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款
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