問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款期末是借方金額也是正數(shù),現(xiàn)在準(zhǔn)備重新建賬,那我期初應(yīng)付賬款怎么錄入?軟件只能錄入貸方的,錄不到借方金額,期初怎么錄入比較好?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:02/23 09:01
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
還是按照原來(lái)科目余額不變錄入期初。
02/23 09:04
84785015
02/23 09:05
可是軟件只能錄入應(yīng)付的貸方,錄不到借方怎么整?按理應(yīng)付賬款期末余額不是應(yīng)該在貸方嗎?
玲老師
02/23 09:05
軟件要是錄入不了借方,那咱就錄入貸方。借方余額就錄入到貸方負(fù)數(shù)。
84785015
02/23 09:06
為什么不把應(yīng)付賬款借方余額錄入在預(yù)付賬款呢?應(yīng)付借方不是代表有預(yù)付嗎?
玲老師
02/23 09:12
這樣也可以 錄入預(yù)付賬款的借方可以的。
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