問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)代賬將我們的期末應(yīng)收賬款的余額計(jì)入貸方,而且是正數(shù)的;現(xiàn)在我們要把賬拿回來(lái)重新錄入期初數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么錄入呢?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:02/22 17:17
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好!交接回來(lái)的財(cái)務(wù)諸表上 怎么顯示的,你就怎么 錄入期初數(shù)據(jù),保持各月的數(shù)據(jù)一致性。 如果,你發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那么,期初數(shù)據(jù)錄好后,在當(dāng)月再做新的憑證進(jìn)行調(diào)整
02/22 17:20
84785015
02/23 08:55
可是錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)收賬款資產(chǎn)類科目只能錄在借方,錄不到貸方,怎么錄呢?
apple老師
02/23 09:15
同學(xué)你好,早上好。因?yàn)槎萝?才到公司。 讓你久等了。 財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)置 也不能改?! 如果也不能改,錄入在 應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù) 也不行嗎?!
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