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老師,工商年報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)是填匯算清繳之后的數(shù)據(jù)還是匯算清繳之前的數(shù)據(jù)?

84785029| 提問時間:02/22 09:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
是匯算清繳之前的數(shù)據(jù)填寫的
02/22 09:18
84785029
02/22 09:23
因為匯算清繳有調(diào)整,那工商年報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)就和稅務(wù)年報的數(shù)據(jù)不一致了?
東老師
02/22 09:24
調(diào)整只是稅務(wù)的調(diào)整 賬上不動的 所以不涉及
84785029
02/22 09:26
所得稅變了,凈利潤、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額不都跟著變了嗎?
東老師
02/22 09:27
所得稅你得提前計提出來 你要是沒計提的話 就按照繳納的填
84785029
02/22 09:28
匯算清繳的所得稅是提前計提出來的嗎?不是匯算水表繳的時候才出來的嗎?
84785029
02/22 09:29
一般不都是次年5月底之前才匯算清繳嗎?
東老師
02/22 09:30
你得提前判斷哪些 需要調(diào)增的? 然后提前算出交多少 然后再計提
84785029
02/22 09:35
如果計提的和最后匯算清繳的不一致,怎么處理?
東老師
02/22 09:36
那就按照實(shí)際繳納的來填寫
84785029
02/22 09:40
那賬上怎么弄啊?比如原來計提所得稅100,匯算的時候200
東老師
02/22 09:41
補(bǔ)提? 借以前年度損益調(diào)整? 借應(yīng)交稅費(fèi)? 借利潤分配未分配利潤? 貸以前年度損益調(diào)整??
84785029
02/22 09:42
我是小準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目?
東老師
02/22 09:45
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅就成了
84785029
02/22 09:54
我大概聽明白您說的意思了,我給您總結(jié)一下,您看我理解的對不對,您是說2024年5月底匯算清繳2023年要交的所得稅,要在2023年12月31日關(guān)賬前要先計提出來,在賬上做分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅,次年匯算清繳完就直接交稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款就可以了,這樣就不會出現(xiàn)次年調(diào)整所得稅,凈利潤、負(fù)債總額和所有者權(quán)益總額數(shù)據(jù)不一致的情況了, 是這樣嗎?
東老師
02/22 09:57
對的沒錯的,就是您理解的這個意思
84785029
02/22 10:00
那如果出現(xiàn)我關(guān)賬前計提了所得稅200,匯算清繳時實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
東老師
02/22 10:11
按照我上面的再補(bǔ)提就行了
84785029
02/22 10:20
不是,我是說當(dāng)年計提的多,次年交的少,再計提不就更多了嗎?關(guān)賬前計提了所得稅200,匯算清繳時實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
東老師
02/22 11:33
按照上面的做相反的會計分錄就行
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