問題已解決
做勞務派遣、勞務外包的。對公發(fā)放本公司內部管理人員工資和派遣人員、外包人員的工資。一部分派遣和一部分內部管理人員有社保,也申報工資,一部分派遣和一部分內部管理人員以及外包人員沒有交社保,也沒申報個稅,請問怎么做賬,可以通過應付職工薪酬這個科目嗎?
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速問速答簽訂勞動合同的人員都通過應付職工薪酬科目過渡做賬。那是臨時工的就不用這個科嗎?
02/21 16:55
84784997
02/21 17:19
沒買社保的是簽了勞務協(xié)議書或者勞務合同書
玲老師
02/21 17:32
對呀,簽勞務合同的就不用交社保,他也不用應付職工薪酬科目弧度。
84784997
02/21 18:27
那這樣做賬好麻煩,派遣的要拆分成本,管理人員也要拆分成本
玲老師
02/21 18:31
是的,安受益對象分配
84784997
02/21 18:32
沒簽的計入什么科目?直接支付?
玲老師
02/21 18:33
沒簽合同的那就和臨時工一樣啊,按勞務報酬。
玲老師
02/21 18:33
可以直接支付給他的。代扣個人所得稅就可以了。
沒簽合同的,也看他哪個部門的管理部門的計入管理費用。
84784997
02/22 10:19
比如說二月份沒開發(fā)票,二月份發(fā)了派遣人員的工資,那這樣沒收入,有成本也行?
玲老師
02/22 10:21
可以的沒有收入才發(fā)可以的沒有收入才發(fā)生成本了可以的,沒有收入,咱發(fā)生成本了也是正常入賬的。
咱們可以記到勞務成本里。等有收入了再轉到主營業(yè)務成本里。
84784997
02/22 10:22
記到勞務成本是什么科目
84784997
02/22 10:24
名稱是勞務成本嗎
玲老師
02/22 10:25
是的,一級科目勞務成本是這個。
84784997
02/22 10:27
小規(guī)模公司,從事勞務派遣,勞務外包業(yè)務。服務費部分開專票,代收代付部分的工資社保公積金開普票,請問怎么開票。勞務派遣,比如收到6267.65元(服務費80,工資4630,社保公積金合計1557.65元),服務費對方需要專票,工資社保公積金開普票,怎么開票
玲老師
02/22 10:28
咱們是選擇差額計稅還是全額計稅?
84784997
02/22 10:37
差額計稅
玲老師
02/22 10:39
登錄開票系統(tǒng)選擇差額計稅,把收入填上,然后把扣除的填上,然后就自動自動就計算開出來了。
84784997
02/22 10:43
普票差額5%,扣除額和含稅額一致,都是4630+1557.65?專票也是5%,含稅額80,扣除額0?
玲老師
02/22 10:44
你好,你差額計稅就直接像我說的那樣開出去就行了。
玲老師
02/22 10:44
差額計稅需要有扣除數的,要不怎么叫差額計稅呢?
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