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借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)收賬款(甲方公司代付) 老師幫我看一下這樣寫分錄有沒有問題

84784988| 提問時間:02/20 17:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,可以那樣做的,沒問題的
02/20 17:02
84784988
02/20 17:06
申報的工資金額和對方代付的工資金額對不上要怎樣沖減應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
02/20 17:08
關(guān)鍵是為啥對不上呢?
84784988
02/20 17:18
我公司這邊工資申報少了
家權(quán)老師
02/20 17:19
那么更正申報就是了哈
84784988
02/20 17:23
更正申報存在稅款,有沒有別的方法?
84784988
02/20 17:24
12月的工資,2月支付
家權(quán)老師
02/20 17:24
沒別的辦法了哈。那個硬性規(guī)定據(jù)實申報
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