問題已解決
老師,您好,我1月份開了1張發(fā)票,2月份發(fā)現(xiàn)開錯了(本來應(yīng)該開專票,我開成了普票),2月份紅沖了,那2月份申報(bào)增值稅的時候要做什么處理嗎?我們是一般納稅人
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好!
凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
02/20 15:53
84785018
02/20 15:53
那這樣我2月份申報(bào)是要交稅嗎?
apple老師
02/20 16:00
同學(xué)你好!
如果就這一筆業(yè)務(wù)的話,
假如你的票總金額是1000元。稅率是13%
普票時,應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04
專票時,應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04
這兩個算出來,沒有稅額差異,所以,不交稅,?
只是說,在增值稅申報(bào)表附表1里,顯示的地方不一樣,
1個是【專票列】正數(shù)
2個是【其他開票列】負(fù)數(shù)
84785018
02/20 16:01
我的意思是我2月份申報(bào)時要交稅,3月份申報(bào)是再退回來嗎?
84785018
02/20 16:03
如果我紅沖了,沒有再重新開具,那是不是我2月份申報(bào)的時候要交稅,3月份再退回來?
apple老師
02/20 16:18
同學(xué)你好! 真抱歉,我理解錯了,假如還是只有這一筆業(yè)務(wù),
1)2月份申報(bào) 【所屬期是1月的增值稅】時,是要交稅
2)因?yàn)椋慵t沖了普票,又重新開具了正確的專票,稅額是一樣的,抵消掉了。
3月份申報(bào) 【所屬期是2月的增值稅】時,不要交稅。?
3)假如,你只是紅沖了,但是,沒有重新開票, 只有一項(xiàng)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅,電子稅局是不讓申報(bào),
必須帶著公章,到柜臺去做申報(bào)
。是否退稅,取決于,你申報(bào)完,稅局系統(tǒng)里會顯示怎么樣的結(jié)果,才能決定。
84785018
02/20 16:20
哦,我明白了,謝謝老師,那我就是正常申報(bào),不用做額外處理是吧
apple老師
02/20 16:26
對的,同學(xué),不客氣,老師應(yīng)該的。
該怎么做就怎么做, 不用額外處理,?
紅沖后,把正確發(fā)票開出來,專給客戶就行
閱讀 285