問題已解決

跨年度錯(cuò)賬更正,請老師幫忙看一下紅沖和修改成正確的分錄。

84784996| 提問時(shí)間:02/19 14:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
補(bǔ)提會(huì)計(jì)分錄 借以前年度損益3500 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資3500
02/19 14:18
暖暖老師
02/19 14:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅3500*0.25=875 貸以前年度損益調(diào)整(所得稅)875
暖暖老師
02/19 14:19
再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整就可以了
84784996
02/19 14:30
是這樣嗎老師
暖暖老師
02/19 14:31
是的,你的會(huì)計(jì)分錄是對的
84784996
02/19 14:32
好的,謝謝老師
暖暖老師
02/19 14:33
不客氣,祝你新年快樂
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