問題已解決

我們是物業(yè)公司,1月份的電費(fèi)出來后,2月份才去收1月份業(yè)主的電費(fèi),發(fā)票也開在2月份,請問怎么做賬?

84784960| 提問時間:02/18 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
那你就做在2月里面
02/18 15:43
樸老師
02/18 15:52
同學(xué)你好 這個寫一月份的就可以
樸老師
02/18 16:22
未收到的掛往來科目就可以
樸老師
02/18 16:38
借銀行 貸其他應(yīng)付款 這樣
樸老師
02/18 16:45
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
樸老師
02/18 17:05
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
樸老師
02/18 17:14
都用原物業(yè)公司就可以
樸老師
02/18 17:42
同學(xué)你好 還是你們現(xiàn)在公司的名義嗎 是的話做收入
84784960
02/18 15:46
那實際是1月份的電費(fèi),然后我們2月份交1月份電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局
84784960
02/18 15:47
那做在2月份里面,摘要是寫1月份還是2月份的??分錄怎么做?
84784960
02/18 16:19
分錄怎么寫?有一部分收了1到3月份的,有一部分未收一分錢。
84784960
02/18 16:35
老師,原物業(yè)是1月份轉(zhuǎn)讓給我們的,但我們代他收了12月份的電費(fèi)和代付了12月分的電費(fèi),請問怎么做賬?
84784960
02/18 16:39
我們代付的電費(fèi)怎么做
84784960
02/18 16:56
原物業(yè)公司過給我們了,但物業(yè)公司的電表戶是在開發(fā)商公司,咋做??
84784960
02/18 17:11
老師二級明細(xì)怎么沖?代收的是原物業(yè)也就是現(xiàn)在我們公司,代付電費(fèi)款是打給開發(fā)商了,因為電費(fèi)戶頭在開發(fā)商公司的
84784960
02/18 17:20
也就是現(xiàn)在我們公司名字,可以直接做成我們的收入嗎
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