問題已解決

老師早??!請(qǐng)問,勞務(wù)公司開出的銷項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是不是也只能用收到的增值稅專用發(fā)票才能抵稅?還是增值稅普通發(fā)票也能抵稅?如果沒有進(jìn)項(xiàng),那就開出的發(fā)票上面是多少稅款就要交多少稅款是吧?

84785029| 提問時(shí)間:02/07 06:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
只要不是差額計(jì)稅,只有開進(jìn)來專票才可以抵扣
02/07 06:57
暖暖老師
02/07 06:57
果沒有進(jìn)項(xiàng),那就開出的發(fā)票上面是多少稅款就要交多少稅款
84785029
02/07 07:54
老師,什么是差額計(jì)稅哈?
暖暖老師
02/07 07:55
不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
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