問(wèn)題已解決

老師,A員工向B員工借款3000,A不肯還借款,公司從A的工資扣除3000,還給B,應(yīng)該怎么記賬 (A工資10300 扣個(gè)稅300 稅后工資10000)

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:02/06 21:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
個(gè)人他們同意嗎 公戶支付給個(gè)人還是走的現(xiàn)金
02/06 21:08
84785031
02/06 21:09
他們同意的 公司支付
84785031
02/06 21:13
老師 麻煩幫我解決一下
郭老師
02/06 21:16
借應(yīng)付職工薪酬10300 貸銀行存款7000 其他應(yīng)付款b3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅300 借其他應(yīng)付款b貸銀行存款3000 出一個(gè)委托書 a委托你們支付給b3000
84785031
02/06 21:19
老師 這個(gè)要怎么記呀
84785031
02/06 21:21
借款那一筆不用單獨(dú)記嗎
郭老師
02/06 21:30
借款的那一筆不用單獨(dú)做。
郭老師
02/06 21:30
你就從發(fā)a的工資,從a的工資里扣除3000,然后再支付給B,做這兩筆就行。
84785031
02/06 21:33
那計(jì)提工資時(shí) 一樣按沒(méi)扣除前的工資計(jì)提嗎
郭老師
02/06 21:38
對(duì)的是的,是這么做的
84785031
02/06 21:41
謝謝老師
84785031
02/06 21:45
老師 公司向私人借款15萬(wàn),但是款項(xiàng)沒(méi)有轉(zhuǎn)到公司賬戶,轉(zhuǎn)給公司管理人員,平時(shí)墊付員工的各種費(fèi)用,月末支付利息1500
84785031
02/06 21:45
這個(gè)又應(yīng)該怎么做賬
郭老師
02/06 21:54
借其他應(yīng)收款管理人15 貸其他應(yīng)付款私人15 需要有委托書 轉(zhuǎn)賬證明 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款1500
84785031
02/06 21:57
但是這 15w不是一次性支出
84785031
02/06 21:58
比如今天會(huì)用到其中2w,明天用3w,還有這個(gè)私人也不是公司員工,可以計(jì)入嗎
郭老師
02/06 22:06
能換人嗎 都發(fā)生了 最還是單位職工
84785031
02/06 22:15
那不是單位職工怎么辦呢 可以記成管理人員申領(lǐng)備用金,然后墊付費(fèi)用沖銷備用金嗎
郭老師
02/06 22:23
正常做就可以了 都已經(jīng)發(fā)生了 借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款管理員
84785031
02/06 22:29
借其他應(yīng)收款管理人15 貸其他應(yīng)付款私人15 這里不是已經(jīng)貸其他應(yīng)付了嗎,就是公司向a借款15w,15w轉(zhuǎn)到管理員B,管理員用于墊付日常公司發(fā)生的費(fèi)用
84785031
02/06 22:31
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 管理人員 是這樣嗎
郭老師
02/06 22:40
這個(gè)其他應(yīng)付款是借款人啊 管理費(fèi)用沖的是其他應(yīng)收款管理人
84785031
02/06 23:05
所以 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款管理人嗎?還是貸:其他應(yīng)付款管理人
郭老師
02/06 23:26
你好其他應(yīng)收款管理人
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