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老板給公司買了一輛車 掛公司名下的 請問怎么做會計分錄?
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速問速答你好,同學
借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款-老板
02/04 15:35
84784976
02/04 15:42
這是2022年的事了,請問我現(xiàn)在入賬還是做這個會計分錄嗎?
冉老師
02/04 16:00
是的,還是做這個分錄的
84784976
02/04 16:02
好的 那老師這個月開始就要做固定資產(chǎn)折舊嗎?如果做的話具體怎么做折舊分錄呢?
冉老師
02/04 16:03
是的,開始做折舊
借管理費用
貸累計折舊
84784976
02/04 16:05
另外上面那個分錄借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款—老板 還需不需要貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)?。?/div>
冉老師
02/04 16:09
如果有專票的話,要計入進項稅
84784976
02/04 16:12
有專票的 那會計分錄是不是借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款—老板 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)?這樣理解對嗎?
冉老師
02/04 16:12
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)
?貸其他應(yīng)付款—老板
84784976
02/04 16:13
哦哦哦 好的 謝謝老師
冉老師
02/04 16:13
不客氣,同學,祝你生活愉快
84784976
02/05 09:40
老師 做折舊時1月借方管理費用和貸方累計折舊填的數(shù)是它第一個月折舊的數(shù),那2月份做賬的時候借方管理費用和貸方累計折舊填的數(shù)是2月當月一個月的數(shù)還是1月加2月累計2個月的數(shù)?
冉老師
02/05 09:54
是第2月份數(shù)據(jù),不是累計的
84784976
02/05 13:41
老師 我做這個會計分錄借管理費用貸累計折舊的時候摘要就寫XX車輛計提折舊,這個摘要這樣寫對嗎?
冉老師
02/05 13:43
XX車輛計提折舊,--可以
或者寫,計提某某月份固定資產(chǎn)折舊
84784976
02/05 13:44
好的 謝謝老師
冉老師
02/05 13:46
不客氣,同學,祝你生活愉快
閱讀 370
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