問題已解決
老師。我現(xiàn)在要期末結(jié)賬了,我2023年本年利潤還有余額,請問我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我的本年利潤在借方,我1月初的報稅的時候忘記結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)不影影響我的報表吧?學(xué)到的東西都還給老師了,請老師指點
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速問速答你好,不影響報表的,如果可以的話反結(jié)賬,把憑證補(bǔ)上,不反結(jié)賬可以下一年度一起結(jié)轉(zhuǎn),謝謝
02/03 20:08
84785025
02/03 20:14
老師,直接在12月結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的后面做一個分錄:借:利潤分配-未分配利潤11653.89? 貸:本年利潤11653.89? 然后期末結(jié)賬就行了嗎?
末燕老師-@#01
02/03 20:16
是的,補(bǔ)上就行了,報表項目不影響的
84785025
02/03 20:19
老師,我看了下以后的會計好像都不結(jié)轉(zhuǎn)的,我查了下,他上面都有余額?那我是結(jié)轉(zhuǎn)好呢?還是不結(jié)轉(zhuǎn)好?
末燕老師-@#01
02/03 20:24
正常是要結(jié)轉(zhuǎn)的,你可以一次性都結(jié)轉(zhuǎn)了,不結(jié)轉(zhuǎn)也不影響什么
84785025
02/03 20:26
從他接手到現(xiàn)在,他都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過。所有的都全部結(jié)轉(zhuǎn)一遍嗎?
末燕老師-@#01
02/03 20:33
不用都反結(jié)賬的,就都結(jié)轉(zhuǎn)到23年一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84785025
02/03 20:49
您好,就是他2022年的本年利潤也是在借方,我同樣的就是借本年利潤未分配利潤:3411.26貸本年利潤3411.26這樣操作的話,我原本本年利潤是已經(jīng)平了,但是如果把他以前的也操作一遍的話,我的本年利潤貸方又有余額3411.26元了
84785025
02/03 20:50
老師,您幫我看下
末燕老師-@#01
02/03 20:59
你要結(jié)轉(zhuǎn)借方余額就好了,不要結(jié)轉(zhuǎn)下一筆了,這樣就不會出現(xiàn)余額了
84785025
02/03 21:07
那我就別管2022年的了哈。
末燕老師-@#01
02/03 21:09
是的呢,刪除就好了
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