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老師,借:現(xiàn)金 1335 貸:其他應付款1335 借:其他應付款1335 貸:現(xiàn)金1335 開的是公司的發(fā)票,現(xiàn)在在一月做調賬處理,借:管理費用社保費1335 貸 管理費用工資 1335 怎樣?可以嗎??

84784981| 提問時間:02/02 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
最后一個分錄不用做。
02/02 16:24
84784981
02/02 16:25
不用做???做了申報個稅好的吧???
郭老師
02/02 16:25
是的,對的,是這么做的。
84784981
02/02 16:25
在1月份做調賬處理
郭老師
02/02 16:33
可以的,可以這么做的。
84784981
02/02 16:36
調整科目,借管理費用社保費1335 貸管理費用工資1335 工資所屬期是2024年1月
84784981
02/02 16:36
這樣對嗎???
郭老師
02/02 16:38
同學,完整的寫一下可以嗎?這個都亂套了,不是不讓你做嗎?借銀行存款貸其他應付款 支付做相反的分錄。
84784981
02/02 16:43
這樣就不用做,不用申報個稅啊。。。
郭老師
02/02 16:45
可以 可以不用的,你們就一個月不上。
84784981
02/02 16:51
最好是報一下個稅???
84784981
02/02 16:52
總覺得開公司名稱的社保費,應該是入費用的
郭老師
02/02 16:54
就一個月,你不用給他申報都可以
84784981
02/02 16:57
這樣的分錄,是平了,但是怎么解釋???
郭老師
02/02 16:58
因為個人承擔了,你們是代扣代繳。
郭老師
02/02 16:58
雖然你們有發(fā)票,但是你沒有承擔,又不是企業(yè)承擔。
84784981
02/02 17:06
最好,申報個稅,做工資表。借管理費用工資1335 貸管理費用社保費1335 借:管理費用社保費1335 貸:其他應付款 -個人 那其他應付款不平就永遠掛著?
84784981
02/02 17:06
企業(yè)欠個人1335
郭老師
02/02 17:08
借其他應付款,借管理費用工資負數(shù),這個不就作平了
84784981
02/02 17:20
借其他應付款 貸管理費用工資 調整科目的依據(jù)是什么???我看不懂為啥這樣調
郭老師
02/02 17:21
其他應付款不是有余額嘛,其他應付款充你的計提的工資。
84784981
02/02 17:27
這樣分錄太隨意,覺得不對。計提工資是借管理費用工資1300 貸管理費用社保費-1300 這樣沖余額覺得不對,有什么說服力?依據(jù)?
郭老師
02/02 17:30
你好,工資和社保對沖是什么意思?
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